铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院
2021年部门预算及“三公”经费预算信息
第一部分 铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院概况
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(一)依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
(二)执行国家法律法规,贯彻落实上级人民检察院、中共365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县委工作部署,制定检察工作目标,完成各项检察工作任务。
(三)依法办理刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕案件,实施立案监督、侦查活动监督,依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件,对刑事审判活动实行监督。
(四) 对刑罚执行和监管活动实行监督,维护刑罚执行和监管活动的公平公正,维护监管秩序稳定。
(五)依法办理上级院交办的对在诉讼活动实施法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件的侦查。
(六)受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉,依法处理举报线索,办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
(七)对民事审判和行政诉讼实行法律监督。
(八)开展生态环境保护和公益诉讼检察工作。
(九)开展未成年人检察工作。
(十)负责检察队伍建设和思想政治工作,对检察人员进行教育培训,负责检察机关党的思想、组织、党风廉政和作风建设。
(十一)按照干部管理权限,协同县委、上级人民检察院管理本院检察人员,提请县人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
(十二)规划落实本院财务装备工作,开展信息化建设、检察技术工作。
(十三)负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
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(一)预算单位构成
铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院2021年部门预算单位具体包括:行政单位 1个:铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院本级。
(二)内设机构设置
铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院内设机构共5个:检察业务部门3个,检察行政部门2个。
(一)检察业务部门3个
检察业务部门设置3个,即“第一检察部”、“第二检察部”、“第三检察部”,各部下设办案组若干个。
1、第一检察部(负责刑事案件检察)
负责刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查逮捕和立案监督、侦查活动监督工作;负责刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作,对人民法院刑事审判活动实施监督;负责开展未成年人检察工作,参与青少年维权活动,研究提出预防未成年人犯罪和保护未成年人合法权益的意见措施。
2、第二检察部(负责民事、行政检察、公益诉讼)
负责民事行政诉讼监督工作,审查不服本级人民法院已经发生法律效力的民事行政裁判的申请监督案件,对符合监督条件的提出再审检察建议或提请上一级人民检察院抗诉,对人民法院民事行政审判活动、执行活动和虚假诉讼案件进行监督,办理诉前程序、支持起诉、提起起诉公益诉讼案件,开展督促行政机关依法履职工作;开展生态环境保护的检察工作,研究分析生态环境保护检察工作的疑难问题,提出工作对策。
3、第三检察部(负责案件管理、刑事执行检察、控告申诉检察、检委办、研究室)
负责对检察机关办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评等,对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警,对涉案财物进行监管,开展执法规范化建设,负责人民监督员工作;负责对羁押必要性审查和重大案件终结前对讯问的合法性进行核查,办理上级院交办的涉及司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件的侦查,负责对刑罚执行和监管活动实施监督;负责受理单位和个人的报案、控告和举报,对受理的线索进行分流,受理当事人及其法定代理人、近亲属的刑事申诉,依法办理检察机关管辖的刑事申诉、国家赔偿等案件,开展刑事被害人救助,提供法律咨询等工作;对检察工作有关法律、法规、政策执行情况及检察工作中遇到的新情况、新问题进行调查研究,向有关领导和部门提出意见和建议,承办检察委员会日常工作。
(二)检察行政部门2个
检察行政部门设置2个,即办公室和政治部,政治部下设法警队。
1、办公室(包括计划财务和信息技术部门)
负责协助院领导处理检察行政事务和院领导批办事项的督促落实,组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻落实;负责文件起草、检察信息、机要文电等工作;负责人大代表联络工作;负责检察统计、档案管理、传真通讯、保密工作;负责机关办公秩序、车辆和食堂管理工作;负责单位办公办案经费的申请、使用、核算和管理;负责检察技术装备、交通通讯装备、服装的统筹计划、统一购置、分配和管理;负责机关信息化建设的规划、落实、运用及管理等工作;接受指派对检察机关办理案件中的某些专门性问题提供司法技术协助,接受指派对检察机关办理案件的讯问、询问活动进行同步录音录像等工作。
2、政治部
贯彻落实各级党委和上级院关于检察队伍建设的方针、政策,开展党建及检察人员思想政治工作;负责党组的日常工作;负责干部考察、职务任免、述职述廉等工作;负责员额制检察官遴选考核、退出、等级升降等工作;负责干部档案和司法业绩档案管理工作;负责检察人员考核、工资津贴、职务(职称)变动、奖励等干部人事工作;负责检察宣传、检察人员教育培训、党风廉政建设工作,负责离退休人员的管理和服务工作;负责司法警察和武器弹药管理,按规定指派司法警察履行职责。
机关党组织按有关规定设置。
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铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院核定编制36名,其中:中央政法专项编制31名,机关工勤编制5名 。实有在职人数总计38人,其中:行政人员33人,机关工勤人员5人;退休人员7人。
第二部分 铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院 2021年预算公开报表
铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院2021年部门收支预算总表
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(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)
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|
单位:万元
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2021年收入
|
2021年支出
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备注
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、一般公共预算收入
|
776.78
|
一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算拨款收入
|
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三、国防支出
|
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三、财政专户管理非税收入
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四、公共安全支出
|
649.13
|
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四、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
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六、其他收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
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|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
64.88
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
18.95
|
|
|
|
十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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二十、自然资源海洋气象等支出
|
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二十一、住房保障支出
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43.82
|
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|
二十二、粮油物资储备支出
|
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二十四、灾害防治及应急管理支出
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|
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二十九、其他支出
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本年收入合计
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776.78
|
本年支出合计
|
776.78
|
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上年结转
|
|
结转下年
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0
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收 入 总 计
|
776.78
|
支 出 总 计
|
776.78
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铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院2021年部门收入总表
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|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业经营收入
|
其他收入
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
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204
|
|
|
公共安全支出
|
649.13
|
|
649.13
|
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|
|
|
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
649.13
|
|
649.13
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
649.13
|
|
649.13
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
64.88
|
|
64.88
|
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|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
47.17
|
|
47.17
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
47.17
|
|
47.17
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17.71
|
|
17.71
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
18.95
|
|
18.95
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
18.95
|
|
18.95
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
18.95
|
|
18.95
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
43.82
|
|
43.82
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
43.82
|
|
43.82
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43.82
|
|
43.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
776.78
|
|
776.78
|
|
|
|
|
|
|
铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院2021年部门支出总表
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|
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|
|
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|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
其他支出
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
649.13
|
649.13
|
|
|
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
649.13
|
649.13
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
649.13
|
649.13
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
64.88
|
64.88
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
47.17
|
47.17
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
47.17
|
47.17
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17.71
|
17.71
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
18.95
|
18.95
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
18.95
|
18.95
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
18.95
|
18.95
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
43.82
|
43.82
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
43.82
|
43.82
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43.82
|
43.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
合计
|
776.78
|
776.78
|
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|
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铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院2021年财政拨款收支总表
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单位:万元
|
收入
|
支出
|
备注
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税
|
一、本年收入
|
776.78
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
四、公共安全支出
|
649.13
|
649.13
|
|
|
|
(三)财政专户管理非税
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
64.88
|
64.88
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
18.95
|
18.95
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
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|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
43.82
|
43.82
|
|
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、其他支出
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|
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
776.78
|
支出总计
|
776.78
|
776.78
|
|
|
|
铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院2021年一般公共预算支出表
|
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
776.78
|
776.78
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
649.13
|
649.13
|
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
649.13
|
649.13
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
649.13
|
649.13
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
64.88
|
64.88
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
47.17
|
47.17
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
47.17
|
47.17
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17.71
|
17.71
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
18.95
|
18.95
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
18.95
|
18.95
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
18.95
|
18.95
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
43.82
|
43.82
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
43.82
|
43.82
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43.82
|
43.82
|
|
|
合计
|
776.78
|
776.78
|
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|
注:此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况
|
|
|
|
|
铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
|
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|
|
|
单位:万元
|
|
政府预算经济分类科目
|
部门预算经济分类科目
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
类
|
款
|
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
合 计
|
776.78
|
**
|
**
|
合 计
|
776.78
|
501
|
|
机关工资福利支出
|
606.78
|
301
|
|
工资福利支出
|
606.78
|
|
01
|
工资奖金津补贴
|
362.76
|
|
01
|
基本工资
|
163.35
|
02
|
津贴补贴
|
184
|
03
|
奖金
|
15.41
|
07
|
绩效工资
|
|
02
|
社会保障缴费
|
84.61
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
47.17
|
09
|
职业年金缴费
|
17.71
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
18.95
|
12
|
其他社会保障缴费
|
0.78
|
03
|
住房公积金
|
43.82
|
13
|
住房公积金
|
43.82
|
99
|
其他工资福利支出
|
115.59
|
99
|
其他工资福利支出
|
115.59
|
502
|
|
机关商品和服务支出
|
147
|
302
|
|
商品和服务支出
|
147
|
|
01
|
办公经费
|
93.01
|
|
01
|
办公费
|
22
|
02
|
印刷费
|
|
04
|
手续费
|
|
05
|
水费
|
1.2
|
06
|
电费
|
18
|
07
|
邮电费
|
4.21
|
09
|
物业管理费
|
|
11
|
差旅费
|
3
|
14
|
租赁费
|
2.2
|
28
|
工会经费
|
6.95
|
29
|
福利费
|
7.31
|
39
|
其他交通费用
|
28.14
|
02
|
会议费
|
|
15
|
会议费
|
|
03
|
培训费
|
|
16
|
培训费
|
|
04
|
专用材料购置费
|
|
24
|
被装购置费
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
05
|
委托业务费
|
14.5
|
03
|
咨询费
|
|
26
|
劳务费
|
14.5
|
27
|
委托业务费
|
|
06
|
公务接待费
|
0.83
|
17
|
公务接待费
|
0.83
|
08
|
公务用车运行维护费
|
1
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1
|
09
|
维修(护)费
|
4
|
13
|
维修(护)费
|
4
|
99
|
其他商品和服务支出
|
33.66
|
99
|
其他商品和服务支出
|
33.66
|
503
|
|
机关资本性支出(一)
|
5
|
310
|
|
资本性支出
|
5
|
|
06
|
设备购置
|
5
|
|
02
|
办公设备购置
|
5
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
505
|
|
对事业单位经常性补助
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
|
|
01
|
工资福利支出
|
|
|
01
|
基本工资
|
|
02
|
津贴补贴
|
|
03
|
奖金
|
|
07
|
绩效工资
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
09
|
职业年金缴费
|
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
|
12
|
其他社会保障缴费
|
|
|
13
|
住房公积金
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
02
|
商品和服务支出
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
01
|
办公费
|
|
02
|
印刷费
|
|
03
|
咨询费
|
|
04
|
手续费
|
|
05
|
水费
|
|
06
|
电费
|
|
07
|
邮电费
|
|
09
|
物业管理费
|
|
11
|
差旅费
|
|
13
|
维修(护)费
|
|
14
|
租赁费
|
|
15
|
会议费
|
|
16
|
培训费
|
|
17
|
公务接待费
|
|
18
|
专用材料费
|
|
24
|
被装购置费
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
26
|
劳务费
|
|
27
|
委托业务费
|
|
28
|
工会经费
|
|
29
|
福利费
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
506
|
|
对事业单位资本性补助
|
|
310
|
|
资本性支出
|
|
|
01
|
资本性支出(一)
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
|
02
|
资本性支出(二)
|
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
509
|
|
对个人和家庭的补助
|
18.01
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
18.01
|
|
01
|
社会福利和救助
|
|
|
04
|
抚恤金
|
|
05
|
生活补助
|
|
06
|
救济费
|
|
07
|
医疗费补助
|
|
02
|
助学金
|
|
08
|
助学金
|
|
05
|
离退休费
|
18.01
|
01
|
离休费
|
|
02
|
退休费
|
18.01
|
03
|
退职(役)费
|
|
99
|
其他对个人和家庭补助
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
2020年初预算数
|
2021年初预算数
|
2021年与上年预算数相比增减变化比率
|
2021年与上年预算数相比增减变化原因
|
2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重
|
备注
|
合计
|
3
|
1.83
|
-39%
|
接待费压缩开支,公务用车购置及运行费用中央政法转移支付资金开支
|
0.24%
|
|
一、 因公出国(境)费
|
|
|
|
|
|
|
二、公务接待费
|
2
|
0.83
|
-58.5%
|
接待费压缩开支
|
0.01%
|
|
三、公务车购置及运行维护费
|
1
|
1
|
0
|
公务用车购置及运行费用中央政法转移支付资金开支
|
0.013%
|
|
1.公务车运行维护费
|
1
|
1
|
0
|
公务用车购置及运行费用中央政法转移支付资金开支
|
0.013%
|
|
2.公务车购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
|
|
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
|
|
|
|
|
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
|
|
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
|
|
|
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
|
|
|
6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
|
7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。
|
铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院2021年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金预算支出
|
备注
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
0
|
0
|
0
|
无政府性基金预算支出
|
204
|
04
|
|
检察
|
0
|
0
|
0
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
0
|
0
|
0
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
第三部分 铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察院2021年预算安排说明
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1.收入预算总额 776.78 万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入776.78万元;上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元;本年度无政府性基金预算拨款。
2.支出预算总额776.78万元,按支出功能分为:公共安全支出649.13万元;社会保障和就业支出64.88万元;卫生健康支出18.95万元;住房保障支出43.82万元;结转下年0万元。
3. 铜仁市365投注终止_日博365官网_ibay365侗族自治县人民检察2021年收支总预算776.78 万元,比 2020 年收支总预算758.18万元多了 18.6万元,主要原因:一是2020年底有1人调出;二是因职务职级晋升,调档进级,所以工资福利、公积金等人员经费有增加。
365投注终止_日博365官网_ibay365
收入预算总额776.78万元全部为当年预算,比上年增加了18.6万元,主要原因:一是2020年底有1人调出;二是因职务职级晋升,调档进级,所以工资福利、公积金等人员经费有增加 。收入预算总额包括一般公共预算拨款收入776.78万元,占总收入的100%。按支出功能分为:公共安全支出649.13万元,占总收入的83.57%;社会保障和就业支出64.88万元,占总收入的8.35%;卫生健康支出18.95万元,占总收入的2.44%;住房保障支出43.82万元,占总收入的 5.64%。具体如下:
1. 公共安全支出(类)649.13万元。 其中:检察(款)行政运行(项)649.13 万元,占总收入的83.57% 。公共安全(类)检察(款)行政运行(项)支出比上年减少1.22 万元,主要原因:一是2020年底有1人调出;二是因职务职级晋升,调档进级,所以工资福利、公积金等人员经费有增加。
2. 社会保障和就业支出(类)64.88万元,占总收入8.35。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.17万元,占总收入的 6.07%。行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.71万。社会保障和就业支出比上年增加17.71万元,原因是:2021年有人达到退休,所以有职业年金预算。
3. 卫生健康支出(类)17.71万元。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.71万元,占总收入的2.28%。卫生健康支出比上年增加0.15万元,原因是:人员经费调整 。
4.住房保障支出(类)43.82万元,其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)43.82万元,占总收入的 5.64%。比上年减少0.31万元,原因是:人员经费调整。
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支出预算总额776.78 万元,比上年总支出758.18 万元增加了18.6万元,主要原因:一是2020年底有1人调出;二是因职务职级晋升,调档进级,所以工资福利、公积金等人员经费有增加。其中:基本支出776.78 万元,占总支出的100%,基本支出主要用于日常运行经费的支出。按支出功能分为:公共安全支出(类)649.13万元,占总支出的83.57 %,比上年支出减少1.22 万元,主要原因:一是2020年底有1人调出;二是因职务职级晋升,调档进级,所以工资福利、公积金等人员经费有增加。社会保障和就业支出(类)64.88万元,占总支出的 8.35%,比上年增加18.12万元,原因是:2021年本单位有人退休,所以为职业年金的预算支出;卫生健康支出(类)18.95万元,占总支出的2.44%, 比上年增加1.29万元,原因是:人员经费调整;住房保障支出(类)43.82万元,占总支出的5.64%,比上年增加0.31万元,原因是:人员经费调整。
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1.收入预算总额776.78万元,比上年增加了18.6万元,主要原因:一是2020年底有1人调出;二是因职务职级晋升,调档进级,所以工资福利、公积金等人员经费有增加。其中:一般公共预算拨款776.78万元,其中:原一般公共预算拨款776.78万元,预算外转一般公共预算管理资金0万元。
2.支出预算总额776.78万元,比上年增加了18.6万元,主要原因:一是2020年底有1人调出;二是因职务职级晋升,调档进级,所以工资福利、公积金等人员经费有增加。其中:公共安全支出649.13万元;社会保障和就业支出64.88万元;卫生健康支出18.95万元;住房保障支出43.82万元。结转下年0万元。
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一般公共预算支出预算数为776.78万元,比上年增加18.6万元。主要原因是:一是2020年底有1人调出;二是因职务职级晋升,调档进级,所以工资福利、公积金等人员经费有增加 。其中:基本支出776.78万元,占一般公共预算支出总额的100%;项目支出0万元。基本支出中行政运行支出649.13万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出47.17万元;行政(事业)单位医疗18.95万元;住房公积金支出43.82万元;职业年金支出17.71万元。
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一般公共预算基本支出776.78万元,按支出经济分类,包括工资福利支出606.78万元,占基本支出的78.11%;商品和服务支出147万元,占基本支出的18.92%;对个人和家庭的补助支出18.01万元,占基本支出的2.32%;资本性支出5万元,占基本支出的0.65%。按支出用途分类:包括人员经费支出624.78万元,占基本支出的80.43%;公用经费支出152万元,占基本支出的19.57%。具体如下:
1.人员经费支出624.78万元,比上年增加22.59万元,主要原因是:一是2021年有人退休,增加职业年金的预算;二是因职务职级晋升,调档进级,所以工资福利、公积金等人员经费有增加。该支出具体包括工资福利支出606.78万元、对个人和家庭的补助18.01万元。工资福利支出606.78万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资163.35万元、津贴补贴184万元、奖金15.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.17万元,职业年金17.71万元,职工基本医疗保险18.95万元,其他社会保障缴费0.78万元,住房公积金43.82万元,其他工资福利支出115.59万元(含聘用人员工资、员额制检察官、司法辅助人员、司法行政人员的绩效奖励、法警加值班费);对个人和家庭的补助支出18.01万元,用于离退休人员费用具体包括:退休费18.01万元。
2.公用经费支出152万元,比上年减少4万元,主要原因是:2020年底本单位有1人调出,公用经费是按人均经费4万保障的,所以减人减公用经费。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费22万元、水费1.2万元、电费18万元、邮电费4.21万元、差旅费3万元、租赁费2.2万元、劳务费14.5万元、工会经费6.95万元、福利费7.31万元、公务接待费0.83万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用28.14万元、维修费4万元、其他商品和服务支出33.66万元,资本性支出5万元。
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1.“三公”经费预算1.83万元,其中:公务接待费0.83万元、公务车运行维护费1万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。
2.2021 年“三公”经费预算1.83万元,与上年3万元相比减少1.17万元,下降率为39%,其中:公务用车运行维护费 1万元,与上年 1万元相比未增减,原因是:因我单位用上级政法办案经费解决公务用车运行维护费,所以在此只作1万元预算安排,公务用车保有量为7辆;公务接待费0.83万元,与上年 2万元相比减少1.17万元,下降率为58.5%,原因是:厉行节约。
3.2021年一般公共预算安排“三公”经费预算1.83万元,比上年减少1.17万元,比上年下降39%,原因:因我单位用上级政法办案经费解决公务用车运行维护费及公务接待时厉行节约。
三公经费明细如下:
1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)
2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费1万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0.83万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少1.17万元,比上年下降58.5%,下降的原因主要是:厉行节约。
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单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
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2021年部门运行经费预算为152万元,比上年减少4万元,比上年下降2.56%,变动原因是:1.2020年底单位有1人调出,本单位的行政运行经费是按人均公用经费4万元予以保障的,少了1人所以就少了4万元的公用经费。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
365投注终止_日博365官网_ibay365
政府采购计划为5万元,其中:货物采购5万元,主要是食堂的冰箱、冰柜及办公用空调、桌椅等购置,较上年增加4万元,主要原因是:办公设备的更新替代。
365投注终止_日博365官网_ibay365
截止2021年年初,单位国有资产合计2245.59万元,包括流动资产31.32万元,固定资产净值2214.26万元(原值2620.53万元,比上年减少70.86万元,主要原因是:上年度有在建工程,本年度将固定资产转为固定资产,及固定资产折旧所致。
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2021年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2021年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标7个,预算资金776.78万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个,预算资金0万元。
365投注终止_日博365官网_ibay365
本单位2021年项目支出预算为0万元。
365投注终止_日博365官网_ibay365
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金
上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公共安全(类)检察(款)行政运行(项):反映维护社会公共安全方面的检察事务的基本性支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。